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发布时间:2021-02-10 人气:

  收藏展览自然标本、弘扬民族文化,自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

  广西自然博物馆是公益一类事业单位,隶属自治区文化和旅游厅,内设办公室、地学部、生物部、藏品信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。

  广西自然博物馆事业编制23人,实有事业编制在职人员20人,实有离退休人员13人,运用“博物馆”预算科目。

  1.一般公共预算收入806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。其中:经费拨款806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。

  一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

  2021年支出总预算906.54万元,基本支出预算454.56万元,占总支出预算50.14%,同比增加64.35万元,增长16.49%;项目支出451.98万元,占总支出预算49.86%,同比增加4.07万元,增长0.91%。

  207类文化旅游体育与传媒支出791.55万元,占支出总预算87.32%,比上年741.69万元增加49.86万元,增长6.72%;

  208类社会保障和就业支出63.59万元,占支出总预算7.01%,比上年53.82万元增加9.77万元,增长18.15%;

  210类卫生健康支出19.61万元,占支出总预算2.16%,比上年15.70万元增加3.91万元,增长24.90%;

  221类住房保障支出31.79万元,占支出总预算3.51%,比上年26.91万元增加4.88万元,增长18.13%。

  基本支出预算454.56万元,占总支出预算50.14%,同比增加64.35万元,增长16.49%。其中:

  基本支出的工资福利支出预算385.91万元,占基本支出预算84.90%,同比增加59.23万元,增长18.13%。

  基本支出的商品和服务支出预算42.96万元,占基本支出预算9.45%,同比增加1.64万元,增长3.97%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元,占基本支出预算5.65%,同比增加3.48元,增长15.67%。

  支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出451.98万元,占总支出预算49.86%,同比增加4.07万元,增长0.91%。其中:一般公共预算拨款安排351.98万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排20万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排80万元。

  1.一般公共预算收入806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。其中:经费拨款806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。

  一般公共预算拨款变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

  2021年支出总预算906.54万元,基本支出预算454.56万元,占总支出预算50.14%,同比增加64.35万元,增长16.49%;项目支出451.98万元,占总支出预算49.86%,同比增加4.07万元,增长0.91%。

  207类文化旅游体育与传媒支出791.55万元,占支出总预算87.32%,比上年741.69万元增加49.86万元,增长6.72%;

  208类社会保障和就业支出63.59万元,占支出总预算7.01%,比上年53.82万元增加9.77万元,增长18.15%;

  210类卫生健康支出19.61万元,占支出总预算2.16%,比上年15.70万元增加3.91万元,增长24.90%;

  221类住房保障支出31.79万元,占支出总预算3.51%,比上年26.91万元增加4.88万元,增长18.13%。

  基本支出预算454.56万元,占总支出预算50.14%,同比增加64.35万元,增长16.49%。其中:

  基本支出的工资福利支出预算385.91万元,占基本支出预算84.90%,同比增加59.23万元,增长18.13%。

  基本支出的商品和服务支出预算42.96万元,占基本支出预算9.45%,同比增加1.64万元,增长3.97%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元,占基本支出预算5.65%,同比增加3.48元,增长15.67%。

  支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出451.98万元,占总支出预算49.86%,同比增加4.07万元,增长0.91%。其中:一般公共预算拨款安排351.98万元,财政专户管理的收入安排0万元,事业收入安排20万元,其他收入安排0万元,上年其他资金结余结转安排80万元。

  2021年一般公共预算收入806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。其中:经费拨款806.54万元,同比增加81.86万元,增长11.30%。

  收入变动的主要原因:一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加;二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

  2021年一般公共预算支出预算806.54万元,其中:基本支出454.56万元,占支出总预算56.36%,比上年390.21万元增加64.35万元,增长16.49%;项目支出351.98万元,占支出总预算43.64%,比上年334.47万元增加17.51万元,增长5.24%。

  207类文化旅游体育与传媒支出691.55万元,占支出总预算85.75%,比上年628.25万元增加63.30万元,增长10.08%;

  208类社会保障和就业支出63.59万元,占支出总预算7.88%,比上年53.82万元增加9.77万元,增长18.15%;

  210类卫生健康支出19.61万元,占支出总预算2.43%,比上年15.70万元增加3.91万元,增长24.90%;

  221类住房保障支出31.79万元,占支出总预算3.94%,比上年26.91万元增加4.88万元,增长18.13%。

  支出增加原因说明:一是人员经费支出、绩效工资增加;二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

  基本支出预算454.56万元,占总支出预算56.36%,同比增加64.35万元,增长16.49%。其中:

  基本支出的工资福利支出预算385.91万元,占基本支出预算84.90%,同比增加59.23万元,增长18.13%。

  基本支出的商品和服务支出预算42.96万元,占基本支出预算9.45%,同比增加1.64万元,增长3.97%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元,占基本支出预算5.65%,同比增加3.48元,增长15.67%。

  支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  2021年一般公共预算支出预算806.54万元,其中:基本支出454.56万元,占支出总预算56.36%,比上年390.21万元增加64.35万元,增长16.49%;项目支出351.98万元,占支出总预算43.64%,比上年334.47万元增加17.51万元,增长5.24%。

  207类文化旅游体育与传媒支出691.55万元,占支出总预算85.75%,比上年628.25万元增加63.30万元,增长10.08%;

  208类社会保障和就业支出63.59万元,占支出总预算7.88%,比上年53.82万元增加9.77万元,增长18.15%;

  210类卫生健康支出19.61万元,占支出总预算2.43%,比上年15.70万元增加3.91万元,增长24.90%;

  221类住房保障支出31.79万元,占支出总预算3.94%,比上年26.91万元增加4.88万元,增长18.13%。

  支出增加原因说明:一是人员经费支出、绩效工资增加;二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

  基本支出预算454.56万元,占总支出预算56.36%,同比增加64.35万元,增长16.49%。其中:

  基本支出的工资福利支出预算385.91万元,占基本支出预算84.90%,同比增加59.23万元,增长18.13%。

  基本支出的商品和服务支出预算42.96万元,占基本支出预算9.45%,同比增加1.64万元,增长3.97%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元,占基本支出预算5.65%,同比增加3.48元,增长15.67%。

  支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  2021年一般公共预算基本支出454.56万元,占支出预算56.36%,比上年390.21万元增加64.35万元,增长16.49%。其中:

  基本支出的工资福利支出预算385.91万元,占基本支出预算84.90%,比上年326.68万元增加59.23万元,增长18.13%。

  基本支出的商品和服务支出预算42.96万元,占基本支出预算9.45%,比上年41.32万元增加1.64万元,增长3.97%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.69万元,占基本支出预算5.65%,比上年22.21万元增加3.48元,增长15.67%。

  支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加;三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.87万元,比上年预算7.23元减少0.36万元,同比下降4.98%。其中:

  (二)公务接待费2021年预算0.24万元,同比减少0.01万元,下降4%,主要用于广西自然博物馆接待来访的相关单位业务、交流工作等开支。减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。

  (三)公务用车运行维护费2021年预算6.63万元,同比减少0.35万元,下降5%,其中:公务用车运行维护费6.63万元、公务用车购置费0万元,主要用于市内执行公务、以及开展野外调查、调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因为受事业单位公务车辆改革的影响,公务用车运行维护费预算减少。

  2021年部门预算事业单位相关运行经费42.96万元,全部是基本支出预算。主要用于广西自然博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。

  2021年政府采购预算120.14万元,同比减少25.40万元,下降17.45%;增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算120.14万元,占政府采购预算100%,同比减少25.4万元,六合开奖结果下降17.45%。

  广西自然博物馆2021年部门预算有9个项目,涉及项目预算经费451.98万元,因没有达到绩效考核标准,未列入绩效考核范围。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。